咨询
Q

老师请问公司付后勤人员(劳务保洁)工资10000,分录:第一步 借 应付职工薪酬10000 贷银行存款 10000;第二步 借 管理费用 贷:应付职工薪酬 ; 第三步 借 本年利润 贷 管理费用 这个分录对吗

2023-07-30 01:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-30 04:55

同学,您好,第一步是计提,借管理费用贷应付职工薪酬,第二步是实际发放,借应付职工薪酬贷银行存款,期末转本年利润,借本年利润贷管理费用,但是最后这笔是把期末所有的管理费用一并结转

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 10:51

老师在请教一个问题,采购建筑材料一批,货款100元(其中不含税价90,增值税进项税10元),股东垫付货款,您看分录这么写对吗,第一步 借:银行存款100 贷:其他应付款-个人 100;第二步 借:库存商品 90 应交税费-应交增值税(进项税)10 贷:银行存款100 ;第三步 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-应交增值税(进项税)10

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 11:00

销售商品的分录,第一步 借:应收账款120 贷:主营业务收入105 应交税费-应交增值税(销项税)15 ;第二步 借:主营业务成本90 贷:库存商品90 第三步 借:应交税费-应交增值税(销项税)15 贷:应交增值税-转出未交增值税15

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 11:07

按销项税减进项税结余5,计提各项税费,借:税金及附加0.25 贷:城建税0.15 教育费附加0.08 地方教育费0.02

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 11:09

结转损益,第一步 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 第二步 借:主营业务收入 贷:本年利润

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 11:13

下月缴税,第一步 借:应交增值税-转出未交增值税5 应交税费-城建税0.15 教育费附加0.08 地方教育费0.02;贷:银行存款5.25

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 11:14

老师以上所有业务是否正确,那里业务不对请您指教,谢谢

头像
齐红老师 解答 2023-07-30 14:21

哦哦,好的,稍等一下哈,之前太忙了

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 14:53

好的老师

头像
齐红老师 解答 2023-07-30 15:11

采购建筑材料,股东垫付的钱,通过银行账户的话是没有问题的,但是建筑材料不是计入工程物资吗

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 21:23

工程物资,我们是倒买倒卖建筑材料,不是装修改造工程,老板那可以进库存商品吗

头像
快账用户3370 追问 2023-07-30 21:23

其他分录有问题吗

头像
齐红老师 解答 2023-07-30 22:43

哦哦,那计入库存商品,没问题的,好的,我看一下其他的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×