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公司合并前有一笔应收账款是老板个人的,但合并后又没有挂账体现是要付给老板个人的,收到款项后出纳把这笔款付给老板个人了,请问分录要怎么做

2023-07-29 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-29 11:49

您好,借 银行存款  贷 其他应付款,这样的

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快账用户4944 追问 2023-07-29 12:03

先收到客户的款,再之后转给老板的,合并后账上没有体现这笔款是要付给老板个人的

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齐红老师 解答 2023-07-29 12:07

那不是相当于你从客户的应收账款收到了吗?

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快账用户4944 追问 2023-07-29 12:09

是收从客户那收到了,但也是公司的应收款到帐的啊,没有帐体现收到的这笔是要还给老板的

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齐红老师 解答 2023-07-29 12:10

那你等于说就是 借 银行存款  贷 应收账款了

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快账用户4944 追问 2023-07-29 12:10

是的,还老板的这笔要如何处理

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齐红老师 解答 2023-07-29 13:51

关键是你之前没有挂账这个老板的对吧?

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齐红老师 解答 2023-07-29 13:51

而且你这个对攻是属于直接支付了

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快账用户4944 追问 2023-07-29 13:54

是的,合并后没有挂帐要付给老板个人的,所以我就直接当费用了,借:管理费用 其他,贷:银行存款,还是直接走借:营业外支出 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-07-29 13:58

最好是走管理费用的

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您好,借 银行存款  贷 其他应付款,这样的
2023-07-29
同学,你好 这个钱最后打入你们公司了?你们开具发票了吗?
2022-11-22
个人的利息单位支出记到营业外支出。
2022-07-18
同学你好 这个要还回去的
2022-11-30
你好 ; 你们为什么收到了还要退还给对方; 你这样分录 都不对哦
2021-09-07
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