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我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进一批货物,收到专用发票,尚未抵扣。同一个月份,货物大声退货,收到对方开具的红字负数发票,请问账务处理我怎么写分录,请写给我。另外,收到的红字负数发票,我要怎么处理?

2023-07-27 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-27 17:09

借库存商品 应交税费,待认证 贷应付账款, 然后对方给你开了红字发票,你再做相反的。

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快账用户6863 追问 2023-07-27 17:19

就只是做个相反的分录就好了吗?请问我收到这个红字负数发票,勾选系统会有显示吗?我需要勾选蓝字和红字发票,这样子操作让他们相互抵消吗?

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齐红老师 解答 2023-07-27 17:22

你好,你没有认证,不需要勾选什么都不需要操作。

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快账用户6863 追问 2023-07-27 17:23

系统会自动销掉的意思?

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齐红老师 解答 2023-07-27 17:28

是的,系统里面就没有这份蓝字发票了,你可以自己看一下的

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借库存商品 应交税费,待认证 贷应付账款, 然后对方给你开了红字发票,你再做相反的。
2023-07-27
你好,从一般纳税人那里买进一批货物,收到专用发票,尚未抵扣,你当时所做的分录是? 
2023-07-27
您好 请问前面收到货物专用发票怎么写的分录
2023-07-27
你好,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额) 红字负数发票,你们取得是做进项税额负数申报
2023-07-27
你好,学员,红字发票,冲减收入即可的 借主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 贷应收账款
2023-07-27
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