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老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账

2023-07-27 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-27 16:28

同学你好 差额转到营业外

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同学你好 差额转到营业外
2023-07-27
你好    你们这个保函费是谁之前的?  这个业务是怎么发生的 。     这样好判断 为什么挂其他应付款  
2021-06-03
说计提社保不能,借管理费用 社保。贷应付职工薪酬 社保。这个有错嘛?
2022-10-20
坐你后边这个分录就可以了。
2022-07-08
当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款 你支付时为什么直接挂其他应收款 借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 其他应收款 贷:预付账款
2020-11-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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