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老师我们公司收3-4月份的水费计入的是借应收账款贷其他业务收入,实际收到时加入的借银行存款贷坏账准备,后来我把坏账调到应收账款里了,这是第一笔,第二笔是收5到7月份水费,借坏账准备贷其他业务收入,后来我又调借应收账款贷坏账,现在账上出现这两个笔的差额该怎么做

2023-07-24 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-24 14:58

你好,那你实际哪一笔是做错了呢?你为啥要冲坏账呢?

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齐红老师 解答 2023-07-24 14:59

实际咱们收的水费不应该确认收入吗?

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职称:注册会计师,税务师

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