同学,你好 小部分的出口到台湾,金额大概多少?
老师好。与香港的交易,收到货款不含税,公司还没有开具出口发票也未办理出口退税,请问增值税部分需要如何做账,谢谢
入职一家生产制造企业,大部分业务是出口业务,这边公司说是如果要退税,一定要有与出口收入金额差不多的对应进项发票,不然是要视同内销缴纳增值税啊。请问是这样要求么,我的认知里面好像只有外贸企业才必须销项进项一一对应。如果是生产企业,对于出口收入和进项的比例有特殊的要求么?
请问老师,我公司出口征收率和退税率一样,关于内外销售出口业务的问题,退税是不分为两种情况?第一种是有当月有留抵额,留抵额小于应出口退税额的部分就做退税;第二种是没有留抵额,那应出口退税的部分就作为免抵额,抵内销应缴纳增值税额,来计算当月实际缴纳的增值税,这样理解对吗
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
您好?工商年报的社保实际缴纳数据是只填单位承担部分吗
物业公司买大米赠业主会计分录
老师,印花税之前都是按季度按期申报,下个月补申报去年的印花税选择按期申报的话,所属期也选择今年的话,那系统会不会比对会有什么风险吗?
租赁时间不可交叉是啥意思
缴纳电费,电力公司开的专用收据可以入账抵企业所得税吗?
定期定额的个体户,一个月核定是25000,没开过票,是季度不超过75000不交税,还是按月算,一个月不超过25000不交税?
老师我的账期初有好多余额,我得怎么做才能做平呢?我不知道错在哪,怎么填,
老师。公司购买的车子,是按照含税计入固定资产还是不含税计入固定资产??
申请退个税的时候,奖金要不要加,是要单独计税还是全部算收入
老师,一般纳税人,可以开3的税率嘛,建筑行业
可能10W左右,因为听说办理出口退税的业务挺复杂而且要应付税局稽查,花不少功夫,不知道视为国内销售抵扣增值税是否一样
同学,你好 如果你是出口到台湾,还是要办理出口退税的