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问题1,医保申报扣款,如何处理,用医保拨付单挂应收,医保扣款怎样冲收入? 问题2,私营医院给贫困患者减免住院费用,是住院总费用的自费部分,如何账务处理?

2023-07-20 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-20 09:27

 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理(销售)费用--社会保险(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收款--社会保险(个人部分) 库存现金(实发数) 

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快账用户3985 追问 2023-07-20 09:27

不是员工社保问题

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齐红老师 解答 2023-07-20 09:34

医保缴纳的住院费也是你们的收入 医保局扣你们钱吗

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快账用户3985 追问 2023-07-20 09:37

申报的款,与回款之间的差额,就是医保扣款

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齐红老师 解答 2023-07-20 09:49

同学你好 这个医保局给你开发票吗

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 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理(销售)费用--社会保险(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收款--社会保险(个人部分) 库存现金(实发数) 
2023-07-20
1、发生工伤事故后,企业垫付医药费等: 借:其他应收款5000 贷:银行存款5000 2、收到社保部门赔偿金时: 借:银行存款9800 贷:其他应收款9800 3、如果社保部门没有全额赔付,企业需要自行承担的工伤赔偿(包括超出医药费的赔偿)部分: 借:管理费用等2200.5 贷:应付职工薪酬2200.5
2024-09-04
同学你好 保险公司给打的钱收到冲减往来就行了
2021-11-19
公司购买税控设备,借管理费用,贷银行存款或库存现金,然后怎么做这个冲减增值税,是借应交税费减免税款,贷管理费用,但是这笔分录是不是需要再报税期减免了这笔费用后再做这个分录呢? 是的,您的理解是正确的。 假如小规模季度本身不超30万不用交增值税,那么这个税控盘的费用就永远都不能减免了吗? 对,没有就不能抵减了
2020-09-17
同学你好 问题不完整
2023-04-20
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