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老师,你好。想问一下,如果是销售人员谈业务出差的差旅费就是酒店、交通费也算是业务招待费计算的项目吗?就是属于收入0.5%或发生额60%孰低计量的部分,还是说像可以管理费用一样可以在企业所得税的时候全额计算费用扣除不用调增?

2023-07-17 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-17 13:45

同学你好 对的 不用调增的 异地差旅费的不用调增

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快账用户8371 追问 2023-07-17 17:46

老师,那如果我运货物的运费是算销售费用运杂费吗?

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快账用户8371 追问 2023-07-17 17:47

另外像你说的如果是我们本地去税局的打车费是可以算办公费用吗?如果是滴滴的发票的,能不能抵扣啊?

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齐红老师 解答 2023-07-17 19:04

同学你好 这个算运杂费 2.滴滴电子发票可以抵扣

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同学你好 对的 不用调增的 异地差旅费的不用调增
2023-07-17
同学你好,会计分录就正常的是多少就是多少,只是在汇算清缴的时候调增纳税就可以了
2021-09-12
招待费正常做管理费用,开办费汇算性要按发生额的60%税前扣除。
2024-01-22
您好 解答如下 1 营业利润=25000000-11000000-6700000-4800000-600000-400000=15000000 利润总额=1500000%2B700000-500000=1700000
2022-11-27
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
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