你好,那就转为一般纳税人就可以开了。
总账与供应链、应收应付系统的关系
工资3300,加全勤200 就是3500,上了11天那么到手的工资是多少呢?
年初银行存款10万美元,折合人民币为631000元,7月份是向银行购入20万美元偿还六月发生的应付账款,当日的期汇率为一美元等于6.32元人民币。银行卖出价为一美元等于6.35元人民币,同时收到六月份发生的应收账款30万美元,当时即结售给银行。当日的即期汇率为1美元等于6.3人民币,银行买入价为一美元等于6.28元人民币。求期末记录汇兑损益
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期未结存B材料成本。
根据下列资料做出有关编制合并报表时的抵销调整分录(不考虑增值税等因素)。(1)大华公司拥有胜利公司100%的股权,投资账面价值为700000元,子公司净资产的公允价值为700000元,其中股本500000元,资本公积80000元,盈余公积100000元,未分配利润20000元。(2)大华公司年初初应收账款中有50000元为对胜利公司的应收账款,并按10%提取了坏账准备。当年收回上年应收账款50000元,并将一批成本为40000元的商品以60000元的价格销售给胜利公司,货款未收。当年胜利公司将该批存货全部对外销售。(作出当年的抵销分录)(3)大华公司当年6月30日有从胜利公司购入的办公用设备一台(系大华公司不需用的设备),该设备原账面价值100000元,前期已累计折旧30000元,购价80000元,胜利公司购入后从7月开始计提折旧,折旧年限为4年,年折旧额20000元。(不考虑净残值因素。作出购入当年和第2年的抵销分录)
边际贡献为什么乘25%而不是75%
公司没收入计提工资工资后资产负债表不平怎么处理
公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日,结存200件,单价10元;12月5日购入500件,单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件,单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件,每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
我们是新开的公司,业务不多啊,一个月能有个十来万就不错了有时少,人就两个,资质是挂靠其他公司,是不是不能转的情况下,只能让比如挂靠的公司代开?那票是不是就是别家公司的名字,如果都是别家代开,我们自己申报税务的时候就不用报增值税和企业所得税就不用报了?
如果别的公司代开,是不是就是把发票对应的增值税和所得税,转他们?这样子转的所得税按多少算给他?那这样代开影响我们用自己账户收款吗?老师麻烦下啊,新开不懂这些怎么弄合理。
你好小规模开不出来13%税率的发票,您第1个问题还有疑问吗?
小规模不能直接自己开知道的,就是想问咋个才能开,咋个弄能按客户要求交票,然后税又怎么搞了
你好小规模开不出来,如果你想开只能转为一般纳税人。
转为一般纳税人可以开13%的,就是按照实际的销售额来计算增值税的销项税额的。
我知道你说的啊,我意思问我说的方法可以行吗?让其他公司代开?而且才注册的可以转?业务量就那么多可以转?再说还有一般纳税人税收不是比小规模更高?能一次帮我解答一下嘛,就是业务量那么多,怎么弄开票可以满足客户,我们又能少上税。
业务实际的还有个把星期能转款5万就要开票了。挂靠别的公司用他们资质做的业务。是才刚注册。
其他公司代开不可以,那要是其他公司和他签订合同可以就是合同和发票必须对上。
因为用他们资质,所以合同也是他们名字。那就可以代开了,但这样子钱是不是也只能打他们账户?不能直接进我们?如果通过他们开票和收款,然后又转我们,我这边是不是申报税务就什么操作都不用做了?但是我收款就要上税,他们帮代开也要收我们税费,不是税费更重?
就是和开票的这一方签订合同,然后开票这一方给开发票打款也是直接打给开票的这个企业。
就是必须要三流合一对上的。
感谢,明白了。那这笔款他们开他们报税,收款转我后,我这边不用重复网申报税了吧?私下他们要税费我们给他们就行吧?
那需要看以什么名义转给你们的?