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老师 我4月报税1-3的税 小规模的销项我计入营业外收入了 但是我5月打单子的时候银行扣了366的这个税有10元的城建税 256的增值税是不这样做  借 税金及附加10  贷 应交税费——城建税  10借   应交税费——城建税   贷 银行存款好10完了冲红借 外收入-366贷 应交税费-366再借应交税费256贷银行 256那最后应交税费还是挂的256

2023-07-11 17:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 17:32

您好 还要做笔分录 借:应交税费-应交增值税 256 贷:银行存款 256 把转到营业外收入的增值税红冲回来

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快账用户3184 追问 2023-07-11 17:33

我做了呀

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快账用户3184 追问 2023-07-11 17:34

借 税金及附加10 贷 应交税费——城建税 10借 应交税费——城建税 贷 银行存款10 冲红 借 外收入-366贷 应交税费-366 借应交税费 256贷银行 256

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:44

那应交增值税还有余额?

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:45

借 外收入-366贷 应交税费-366 您这个是用的负数?

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快账用户3184 追问 2023-07-11 17:46

对我1-3月的账是正数调账不是复数

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:52

您当时结转到营业外收入的分录可以写一下吗?

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快账用户3184 追问 2023-07-11 17:54

借 银行 贷 主营收入 应交税费 借应交税费 贷 营业外收入 结转 借 营业外收入 贷 本年利润

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:55

那您红冲分录错了啊 应该这样写 借:应交税费 -366 贷:营业外收入 -366

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