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老师五月份的电费需要做生产成本,但是发票在六月份才来,这个五月份的电费,我做生产成本应该怎么怎么提这个电费,怎么做分录?

2023-07-10 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-10 11:03

借生产成本贷应付账款可以单估一个的 6月发票到了,红冲暂估再做发票。

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借生产成本贷应付账款可以单估一个的 6月发票到了,红冲暂估再做发票。
2023-07-10
借生产成本贷应付账款可以单估一个的 6月发票到了,红冲暂估再做发票。
2023-07-10
你之前报税么,你现在去做之前的那不和报税申报不一致啊 ,要是之前没有按权责发生制做,那就做后面吧
2019-08-22
 你好   那你就冲你的成本就行了。 按原来暂估的分录 做红字金额冲就行了。 (金额是 多暂估的金额  )
2021-04-24
发票在五月份开来了吗?
2023-09-14
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