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Q

我是小规模纳税人 第二季度开了1%不含税34653.47的发票 那么是不缴纳增值税的 免税销售额那一项 我应该填在第几栏?

2023-07-09 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-09 15:21

普通发票的在第十栏里面填写

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:34

老师 你帮我看下 我填到10栏里面产生税额了

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:34

就是这样的

就是这样的
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齐红老师 解答 2023-07-09 15:37

一到第八栏不要填写,你是不是填写了。

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:38

一键预填信息填了 所以就有税额了

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:39

你好,截图全部的看一下,你是不是在第一行,第二行,第三行填写了。

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:39

我这个没有增值税 那意味着印花税是不也不用交

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:40

和这个没有关系的,增值税和印花税是分开的,你不交增值税不一定不交印花税

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:41

明白了 谢谢老师

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:45

老师第二季度的印花税报在第一季度了 是不是需要更正一季度的印花税报表了

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:53

申报还是按季度申报?

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快账用户4261 追问 2023-07-09 15:55

按季度申报 计税金额是34563.21 计算的时候有10.15的印花税 我转到下一步提交申报的时候没有税了

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齐红老师 解答 2023-07-09 15:56

那你可以修改的去修改更正申报

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普通发票的在第十栏里面填写
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只填不含税收入34653.47主表第10栏就是
2023-04-17
您好 请问 是开具的专票还是普票
2022-04-19
你好,填写到第12栏里面就可以的。
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你好,计税依据填写的是206267码,应该填写的是6188,你的增值税才对。
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