你好,学员,是的,你说的很对的,学员
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
老师,请问,小规模纳税人月销售未超过10万,季度未超过30万,免征增值税,这个10万是指开普票还是专票
老师,现在小规模纳税人开普票一个季度不超过30万是免增值税的,如果一个季度超过30万该交多少税?比如一个季度普票开了35万,是这35万全部缴纳增值税?还是就超过的5万缴纳增值税?
老师我,现在小规模还是按1%缴纳增值税,一个月不超过10万,一个季度不超过30万免税,然后只要开了专票出去,专票部分都是要纳税的,一个月普票+专票超过10万也是全额纳税是嘛
老师,小规模纳税人当月开专票和普票超过10万,这个也是免税的吧。季度不超30万。
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.万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知:人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19,期权费用为0.02¥;看跌期权执行价格为1:8.17,期权费用为0.03¥;预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2%和4%,试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
甲公司是一家上市公司,目前公司每年销售收入10000万元,变动成本率为60%,固定经营成本2000万元。长期借款7500万元,年利率5%,每年付息一次。每年优先股股利75万元。要求:(1)计算边际贡献和息税前利润;(2)计算经营杠杆系数;(3)计算财务杠杆系数;(4)计算总杠杆系数。
某企业计划购入机器一台,价值300000元,可使用年限为5年,预计每年增加收现销售收入600000元,总成本540000元,贴现率(该企业资金成本率)10%。要求计算:(1)净现值;(2)内含报酬率;(3)判断购买计划是否可行?注:(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,28%,5)=2.5320,(P/A,32%,5)=2.3452
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9.某公司成立于2020年1月1日,2020年度实现的净利润为600万元,分配现金股利300万元,提取盈余公积300万元(所提盈余公积均已指定用途)。2021年实现的净利润为900万元。2022年计划增加投资,所需资金为1200万元。要求:(1)不考虑目标资本结构的前提下,如果公司执行固定股利支付率政策,计算该公司的股利支付率
那如果我收到3%的进货票,我是可以开1%,也可以开3%的普票专票对嘛
那如果我收到3%的进货票,我是可以开1%,也可以开3%的普票专票对嘛 是的,你说的很对的
还有专票部分不含税收入纳税或者是超过10万了,(普票+专票)的不含税收入纳税,税率都是按不含税收入*1%嘛
还有专票部分不含税收入纳税或者是超过10万了,(普票 专票)的不含税收入纳税,税率都是按不含税收入*1%嘛 是的,学员,你说的很对的
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税嘛
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税嘛 需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税
如果要开15万的发票出去,税率按1%或者3%开,要缴纳的税分别是多少呀?是按不含税收入*1%嘛?
是按不含税收入*税率1%的话,我开3%的发票出去,不是交的税更少了?
如果要开15万的发票出去,税率按1%或者3%开,要缴纳的税分别是多少呀?是按不含税收入*1%嘛? 是按不含税收入*1%或者3%
是按不含税收入*税率1%的话,我开3%的发票出去,不是交的税更少了? 按照1%,税额少一些的
嗯?开3%的发票的话,缴纳增值税就是要按3%计算这样?我以为都是按税率1%呢
嗯?开3%的发票的话,缴纳增值税就是要按3%计算这样?我以为都是按税率1%呢 开票税率是多少,就是按照多少交纳的
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税(开票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值税(开票按3%)
那比如说进货票是5000×25=125000元,税率3%;我们销售出去发票5000×30=150000元,税率1%;那是需要缴纳150000/1.01*0.01=1485.14的增值税(开票按1%);150000/1.03*0.03=4368.9的增值税(开票按3%) 是的,你说的很对的,学员
那我们拿到3%的进货票或者1%的进货票都没有区别是嘛?比如进货总额是50万,不管按什么税率开票,我们都是按价税合计50万入主营业务成本,对嘛?
那我们拿到3%的进货票或者1%的进货票都没有区别是嘛?比如进货总额是50万,不管按什么税率开票,我们都是按价税合计50万入主营业务成本,对嘛? 是的,按照计税合计计入成本的,
那进货的发票税率按多少,对我们都没有影响吧
那进货的发票税率按多少,对我们都没有影响吧 一般是没影响的,一般进货成本是约定好的