同学你好 计入招待费就可以了
我们是建筑公司,老板买酒有十多万,请问我转账时怎么备注?这个费用我怎么做分录?
老师我想问一下,我们是建筑公司一般纳税人,别的单位挂靠到我单位了,合同价款700多万,那我怎么要成本票比较适合?
老师,请问一下,我们有个小规模公司准备要注销了,但是账务上还有原材料18万多,是前几个月入账的,请问要怎么处置比较好呢?
老师请问下 公司买入产品因为买的量比较多供应商以买2送1采购请问赠送的1个要怎么做分录还有他的价格怎么定写0还是必须估个金额上去。
老师,我们公司1月份买了24瓶白酒,一共花了1万多元,请问一下拿到这1万多元的增值税普通发票该怎么做账务处理合适呢?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗