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老师,有个问题。3月份的时候,入账了一笔员工报销ETC通行费的,我没有计入到进项税额中,而是都计入到了费用里面。但是我在当期(3月)勾选认证了这几笔通行费的。那这种情况怎么办呢?相当于,我在3月所属期勾选了这几份通行费的发票,但是账又是直接计入到的费用里的。如果要在6月调账的话,我该怎么调?

老师,有个问题。3月份的时候,入账了一笔员工报销ETC通行费的,我没有计入到进项税额中,而是都计入到了费用里面。但是我在当期(3月)勾选认证了这几笔通行费的。那这种情况怎么办呢?相当于,我在3月所属期勾选了这几份通行费的发票,但是账又是直接计入到的费用里的。如果要在6月调账的话,我该怎么调?
2023-07-06 23:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-06 23:02

您好,借:应交税金-应交增值税-进项税 (正) 借:管理费用(负),就是把入的费用科目冲回记到进项税里

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快账用户2115 追问 2023-07-06 23:24

老师,那调出来的进项税,要怎么结转平?这个月申报上个月的增值税,我们早上已经申报了的。难道是在下个月申报这个月增值税的时候,把调出来的这笔进项税额结转至未交增值税里面吗?

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齐红老师 解答 2023-07-06 23:26

您好,3月份申报时申报表和账上就是不一样的,6月份账上做了调整,申报表和账上就一致了啊。如果公司每月都把进项结转的,就进项税额结转至未交增值税

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快账用户2115 追问 2023-07-06 23:30

老师,ETC通行费的,是勾选抵扣的,当时我一下就都勾选了,也没注意账上是否有体现进项税额。因为勾选抵扣的话,就很看不出来申报表和账上的不一致啊。

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齐红老师 解答 2023-07-06 23:33

您好,增值税申报主表不是要和账上核对的么,不入账也勾选啊,3月核对不上,6月账上调整了就又核对 上了,我觉得这个逻辑是没错的

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