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请问老师 小规模公司开增值税专用发票开错了,跨月冲回,这个季度增值税怎么申报?

2023-07-05 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-05 17:16

你好 按 红冲的月是按  正数-负数 的金额填写申报     

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快账用户4533 追问 2023-07-05 17:16

这个填在哪里? 不会自动生成吗?

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齐红老师 解答 2023-07-05 17:24

你好,您说一下具体是哪一个月开的,然后哪一个月开的红字发票?

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你好 按 红冲的月是按  正数-负数 的金额填写申报     
2023-07-05
您好 冲红的金额跟税额和重开的金额跟税额一致的话 申报表填0
2021-01-07
 你好 ;   你红冲了发票  在去报 ; 你  先按照4-6月开票的数据 来报 ;       不能减去  7月红冲的金额哈   
2022-07-05
你好,那你得填写负数销售额。
2022-11-11
同学你好,一个季度内,填红冲后的实际金额就可以
2024-07-04
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