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老师,销项100,进项80,我要缴纳20,或者上个月有留底的减去留底的就是最终需要缴纳的增值税对吗?进项80其实也是我每个月要做抵扣的那个数对吗?

2023-07-03 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 22:17

差不多了,对的,是的,是这么做的。

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快账用户6849 追问 2023-07-03 22:21

那为什么有时候会计会说不能抵扣太多,又把部分放着暂时不抵扣。如果暂时不抵扣了,是不是也要把进项的那张凭证发票删除了。也就不能作为成本。

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齐红老师 解答 2023-07-03 22:47

你好,没有这个说法的,暂时不抵扣,你可以放到应交税费待认证里面成本可以正常做

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差不多了,对的,是的,是这么做的。
2023-07-03
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
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2023-06-06
你好,学员,你们以前做结转分录吗
2023-10-18
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2020-08-06
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