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9.甲公司为增值税一般纳税人,2019年发生的与无形资产相关的经济业务如下:   (1)5月10日,自行研发一项管理用非专利技术,截至5月31日,用银行存款支付研发费用50 000元,相关支出不符合资本化条件,经测试该项研发活动完成了研究阶段。   (2)6月1日,该项研发活动进入开发阶段,该阶段发生研发人员薪酬500 000元,支付其他研发费用100 000元,取得经税务机关认证的增值税专用发票注明的增值税税额为13 000元,全部符合资本化条件。   (3)9月5日,该项研发活动结束,经测试达到预定技术标准,形成一项非专利技术并投入使用,该项非专利技术预计使用年限为5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。   (4)12月1日,将上述非专利技术出租给乙公司,双方约定的转让期限为2年。月末,甲公司收取当月租金收入20 000元,增值税税额为1 200元,款项存入银行。   要求:作出以上业务甲公司相关会计分录。

2023-07-03 21:23
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2023-07-03 21:33

你好 (1)  借 研发支出-费用化支出50000      贷 银行存款50000  借管理费用50000  贷研发支出-费用化支出50000  (2) 借 研发支出-资本化支出500 000%2B100 000=600 000  借 应交税费应交增值税进项税额13000  贷 应付职工薪酬500000  贷 银行存款100000%2B13000=113000 (3)研发结束后:  借 无形资产600000  贷 研发支出-资本化支出600000 (4)非专利技术每月累计摊销时 6000000/5/12=10 000  借 管理费用10000  贷 累计摊销10000 (5)出租时 借 银行存款 21 200  贷 其他业务收入 20000      应交税费-应交增值税销项税 1200 借 其他业务成本 10000 贷 累计摊销10000

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你好 (1)  借 研发支出-费用化支出50000      贷 银行存款50000  借管理费用50000  贷研发支出-费用化支出50000  (2) 借 研发支出-资本化支出500 000%2B100 000=600 000  借 应交税费应交增值税进项税额13000  贷 应付职工薪酬500000  贷 银行存款100000%2B13000=113000 (3)研发结束后:  借 无形资产600000  贷 研发支出-资本化支出600000 (4)非专利技术每月累计摊销时 6000000/5/12=10 000  借 管理费用10000  贷 累计摊销10000 (5)出租时 借 银行存款 21 200  贷 其他业务收入 20000      应交税费-应交增值税销项税 1200 借 其他业务成本 10000 贷 累计摊销10000
2023-07-03
1借研发支出-费用化支出50000 应交税费应交增值税进项税额6500 贷银行存款56500
2022-10-10
1借研发支出-费用化支出50000 应交税费应交增值税进项税额6500 贷银行存款56500
2022-10-10
同学 你好。 1借研发支出费用化支出130 资本化支出200 贷银行存款330 2020-04-27 22:02 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:04借研发支出资本化支出30费用化支出20应交税费进项税额44.2贷银行存款94.2 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:05借无形资产300管理费用160贷研发支出费用化支出160资本化支出300 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:052019年摊销金额300/10*6/12=15 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:062年底账面价值300-15=285 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:06285-185=100借资产减值损失100带无形资产减值准备100 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:083借银行存款10.6带其他业务收入10应交税费销项税额0.6 ● ● 暖暖老师 解答2020-04-27 22:08借其他业务成本6贷累计摊销6
2022-10-10
1借研发支出费用化支出50000 贷银行存款50000 借管理费用50000 贷研发支出费用化支出50000
2023-06-04
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