应交税费=销项税-进项税-上月留抵的进项税
1,2019年6月,某增值税一般纳税人取得交通运输收入109万元(含税),当月外购汽油10万元及购人运输车辆20万元(这两者均为不含税金额,并取得增值税专用发票),发生的联运支出为40万元(不含税金额,并取得增值税专用发票)该纳税人选择按一般计税方法缴纳增值税。试计算该纳税人6月应缴纳的增值税税额。
本年10月,试点纳税人甲运输公司(一般纳税人),取得交通运输收入218万元(含税);当月外购汽油30万元(不含税),取得的增值税专用发票中注明的增值税税额3.9万元;购入运输车辆40万元(不含税),取得机动车销售统一发票上注明增值税税额5.2万元。要求;计算甲运输公司10月份应纳增值税税额?
A企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列业务: (1)外购原材料,取得的普通发票上注明价税合计金额60 000元,原材料已入库;另支付给运输企业运输费用10 000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 (2)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款6 000 000元;另开具普通发票 ,收取代垫运费9040元。 (3)提供维修业务,开具的普通发票上注明价税合计金额56500元。 要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额;(4)写出7月企业缴纳增值税的分录处理。(单位:元)
2019年10月,某居民企业(增值税一般纳税人)接受捐赠一批材料,取得捐赠方按市场价格开具的增值税专用发票上注明价款100万元、增值税税额13万元。该企业委托某运输公司(增值税一般纳税人)将该批材料运回,取得运输公司开具的增值税专用发票上注明运费金额10万元、增值税税额0.9万元。求分录
1,2019年6月,某增值税一般纳税人取得交通运输收入109万元(含税),当月外购汽油10万元及购人运输车辆20万元(这两者均为不含税金额,并取得增值税专用发票),发生的联运支出为40万元(不含税金额,并取得增值税专用发票)该纳税人选择按一般计税方法缴纳增值税。试计算该纳税人6月应缴纳的增值税税额。
你好,请问增发的股本应确认增加的资本公积_股本溢价需要先扣除发行费用吗
老师,请教下现在的公司刚成立,是三个股东,然后公司成立一个个体户用于收那些不要发票客户的款,然后将个体户里的钱转给法人,法人立马把钱转入对公账户去付货款工资等费用[捂脸]也不做未开票收入,我也提醒多次未果,老板明说不想缴这部分税,各位像这种情况的话怎么规避自身风险,万一风来了的话
你好老师,我们公司是个汽车集团公司,印花税种时买卖合同,请问收到的房租和水电费物业费发票需要交税吗?自己办公室的房租水电费
老师,这个追问 安责险记入财产保险类目交吗?
老师,我有一个公司在22年12月份注册的,注册资本500万两人投资的私营有限责任公司,23年和24年因没有什么业务,都没有报过企业报表,25年每个月有4-5万的装卸业务要开税票,但我想把注册资本降到50万个人投资的行吗?影响开票额度吗?现在开票额度只有5000元/月,要在税局申请,这个账要怎么做呢?投资本金可用两台铲车做注册资本吗?请教老师啦!
老师好,当月开错发票给客户,然后还是本月已经重开正确的发票给客户了,错误的发票需要打印出来做账吗;同理若供应商本月开错发票,当月也重开了正确的发票给我们,错误的发票需要打印出来做账吗
公司有这业务?麻烦会的老师解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师都不要接手
老师,股东没有在公司发工资和缴纳社保费,可以报销差旅费吗
汽车维修企业,一般纳税人企业,增值税和企业所得税税负率各是多少, 小规模企业,增值税和企业所得税税负率是多少
老师您好,所得税汇算清缴-免税、减计收入及加计扣除这个报表上,取得的社区家庭服务收入在计算应纳税所得额时减计收入栏目数据在哪里取数哦?是这个站点运营服务收入80000吗?
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