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老师,我这边23年没有销售也没有开票,但是现在开了一张红冲的票,红冲去年的销售额,这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗?

2023-06-28 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-28 16:20

你好,不知道你什么逻辑呢,上年没有销售也没有开票,为什么要开票红冲呢?

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快账用户3508 追问 2023-06-28 16:22

老师我说23年没有销售,现在开了一张红冲发票冲的是去年的销售额,是你没看仔细我说的

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:29

你好,在23年原分录做红字冲销就可以了。冲减二三年的销售收入

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快账用户3508 追问 2023-06-28 16:30

老师,可是截止今天23年并没有销售收入,直接冲的话收入就是负的了

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:34

是负数就是负数呀,很正常的呀

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快账用户3508 追问 2023-06-28 16:34

负数增值税报不起吧

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:36

这个只有去社会大厅申报

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你好,不知道你什么逻辑呢,上年没有销售也没有开票,为什么要开票红冲呢?
2023-06-28
您好, 就是按照负数填写的
2023-06-28
你好,对的是的,但是你这种刺激应该是申报不了,得去税务局。
2022-05-06
应该在第十栏填写负数销售额 就你这种填写负数销售额的保存不了,你可以试一下的。 不行的话得去税务局申报
2022-07-11
你好 红信息表吗 你开了这个吗
2020-12-02
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