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老师,小规模收入做分录的时候,销项税税还单独列出来吗?

2023-06-27 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-27 14:26

是的就是按照以下的方式处理 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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是的就是按照以下的方式处理 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-06-27
你好 做分录的时候还需要把应交增值税单独列出来
2021-08-10
您好同学,,直接把税款归到主营业务成本里面就可以。
2022-03-28
你好,销项税不需要做出来的。
2022-06-19
同学你好 购买金税盘的进项税可以抵扣吗?——不做进项抵扣;是全额抵减增值税的;
2021-03-26
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