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报销发票和实际付款不一致,应该怎么做账?比如做地铁实际付2.7元,发票是3元

2023-06-26 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 08:55

你好!这个按实际来入账就好

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快账用户9291 追问 2023-06-26 08:58

是按照2.7元入账吗?

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齐红老师 解答 2023-06-26 08:58

你好!是的。按2.7元入账了

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快账用户9291 追问 2023-06-26 08:59

发票是3元的,没事哈?需要在发票注明报销2.7元吗?因为发票多

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齐红老师 解答 2023-06-26 09:02

你好!这个没关系的,摘要写清楚就好了

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相关问题讨论
你好!这个按实际来入账就好
2023-06-26
你好,如果报销的发票金额是505,但实际付款是500,按实际付款的金额入账即可 借:费用类科目 500 贷:银行存款 500
2022-01-25
你好;    对方是有折扣750 在发票体现了吗?       还是说直接不想付款了? 对方直接优惠了。才好判断科目的  
2023-02-24
您好,要以开具发票作为收入,如果要付出去的话入账要作为税前扣除的必须要发票,以小规模纳税人疫情期间1%征收率为例 借:应收账款224160  贷:主营业务收入 224160-2219.41=221940.59        应交税费-应交增值税 224160/1.01*0.01=2219.41 借:银行存款224160  贷:应收账款224160 未收到发票暂估入账 借:主营业务成本203797  贷:应付账款-暂估应付款 203797
2021-03-05
你好‘ 这两个金额,哪一个低选哪一个
2021-11-08
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