你好,对方认证了,不需要退回,没有认证的需要。
你好,我们是购买方发票已经认证,给对方开具了红字发票信息表,对方开过冲红发票后给我几联啊,对方问我要我抵扣后的发票我应该给他嘛
老师,销售方红冲发票,对方还没有抵扣的,原发票要让购买方寄回来吗?我们开出的红字发票需要寄给他们吗?
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
老师,我们是销售方,现在要红冲一张发票,对方已经抵扣了,那么对方是不是要寄回发票联和抵扣联?还是只寄发票联?
老师,我们是销售方,现在要红冲一张发票,对方已经抵扣了,那么对方是不是要寄回发票联和抵扣联?还是只寄发票联?
您好,印花税申报未做计提,1.5毛钱,小微减半就是0.75,不满一元不用缴,那账务是不是就不用处理了,不做账了对吗
老师,公司收进来一张在加油站购入米的普票,金额只有0.02,怎么做分录
老师,想开两个公司,每个公司一百万的业务,不知道是小规模纳税人还是个体户比较合适,请老师给个意见
老师上个季度开票120多万,但是我们都是免税的。只有95块钱是增值税。,怎么填增值税表?
酒店无停车费收入,酒店客人本可免费停车,因停车系统故障收取了停车费,现要退客人停车费,这笔停车费要如何做账,没有发票
老师:销售部门的工会经费,也应该计入销售费用里吧?
老师您好,以前年度亏损还没有弥补完,24年的汇算清缴没有做,现在如果第一季度有利润的话还可以弥补以前年度吗?还是要交税啊
工作五个月被调去其他公司,是不是就不能算工作经验了
老师问一下企业交年度企业所得税账务处理怎么做呢
2024年的人员和收入符合高新,但是2025年开始,因为有其他商贸类型的业务谈成以后,造成今年研发收入达不到60%,那2025年申报缴纳企业所得税,可以继续按照15%缴纳嘛?什么时间开始按照25%缴纳
应该是还没有抵扣的,你的认证是抵扣吗?那对方还没有抵扣非要我们寄红冲的发票过去呢
你好,就是在勾选平台认证了抵扣统计的页面确认了,在附表二里面申报了增值税。