按月末的汇率进行调汇处理,如果是当月月末忘记了,没有处理,也没有关系,下月处理也是一样的。
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师你好,我想问一下外贸企业的美元账户收汇和结汇如何做账,这个月月初汇率为6.7050,实际结汇汇率为6.61,比如我这个月收汇收了30万美金,可结汇只结了5万美金,那么我入账的时候该用多少汇率来入账,现在理解做的分录为 收汇:借:银行存款(美元账户) 贷:应收账款 结汇:借:银行存款(人民币账户) 汇兑损益 贷:银行存款 (美元账户) 那么美元账户的汇损是调整了,那么应收账款那部分的呢,原本也只是按照月初汇率来进行入账的,这部分不用调整吗,该如何调整呢?请老师解答。谢谢。
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
少数股东权益怎么算的看不懂,我记得老师课上说不用减内部交易
老师,我们是小型的超市,营业执照的经营范围写的食品销售,可以开米面粮油的发票吗
个人代开发票,一年可以代开多少?
生育津贴和工资是哪个高留哪个。 生育津贴到账了怎么做账?支付给员工怎么做账?
杭州出口退税多久下来呀?
这张收据没有发票可以报销吗
农村合作社盈余总额是填写资产负债表的未分配利润还是利润表的利润总额,盈余总额是负数那么可分配盈余、剩余盈余分配总额都填0吗?
老师,我买来纸箱然后出口了,可是我出口的时候配了标签,和说明书,这些我都是从淘宝上买的,也不能开票了。我申报关单上只体现纸箱了,这种情况我只申报纸箱的退税,按照免税申报退税可以吗,像标签,说明书直接按照费用做账可以吗?
小微企业所得税优惠政策
去出差报销,过路费怎么写分录?
老师 我说的不是调汇 我说结汇怎么处理? 借方是收到的人民币 那贷方是美元乘银行给的汇率还是网上美元中间价的汇率?
结汇直接按现汇买入价进行结算。
假如5月10号汇率是6 ,5月10号收入一笔款100美元,借:银行存款 100×6 贷 :应收账款 100×6 ,我们30号结汇了 20美元,(30号银行的买入价汇率是5 ,但30号网上的美元中间价汇率是4)这结汇怎么做分录呢? 借方 肯定是人民币100 那贷方是20乘多少呢?????是4还是5还是6呢?
实际应结汇的金额是按5处理,也就是5*20=100元,但是实际工作中会扣一定的手续费,如扣2元,你就只能收到98元了。2元是财务费用。