可以做也可以不用做,如果做的话做这个 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师,您好: 进项税额大于销项税额要怎么做分录
老师,请问进项税额大于销项税额,分录应该怎么做呢!谢谢
老师好,请问进项税额大于销项税额怎么做账
老师好,请问本月进项税额大于销项税额怎么记账
老师好,请问进项税额大于销项税额时,怎么做账务处理
老师您好,请问后勤服务合同可以按技术合同计提印花税吗
建筑劳务公司,本月开了劳务费50万元,下个月才能收到此笔劳务费,本月必须提供工资成本吗?
去年的一笔燃气费,忘记开了,今年开票,在备注栏备注了2024年8月,这行吗?我计入这个月生产成本,会不会对税务有影响啊?要不要调整啥的啊
老师,早上好,请问一下现在补24年全年流水,才发现11-12月公户发放很多员工工资。但是个税系统一直只申报一个。但是账上是亏损的,这个员工工资全挂老板往来。不去更正申报行的嘛?每个月申报期问工资有无变动,老板从来不理。我也不想跑税局[苦涩]
请问老师,去银行变更印鉴,银行收入20费用,做什么分录?做:财务费用—手续费 行吗
课程里有没有申报个税的课程呀
递延所得税资产怎么产生的呢?
有什么课程可以学习电子表格高级公式呀?
请问销售退回产品,此产品无库存,销售成本按什么退回?
老师,你看这是税务局发的,他是个退休的,我每月按照5000左右给他申报,结果他在戏曲学院还申报个税了,当时老板也没说,我应该怎么处理
老师,这个是结转增值税的分录吗?账上的数据是不是要和报税系统上的一致
对的,是的,是这么做的。
老师,那我的多出来的进项税额挂哪个科目呢
你好,在转出未交增值税里面借方余额不是吗?上面结转的是发生额。
老师,当月没抵扣勾选的可以做进待认证进项税额吗
可以的,可以做待认证的。
老师,待认证和待抵扣有什么区别
待认证这个是发票,没有认证的 待抵扣这个是不到期,纳税人当月认证了,不允许抵扣,需要税务局那边比对,一般在第二个月才能抵扣的。
好的,谢谢老师,不想不那么麻烦,直接做进项税额可以不
最好不要这么做,这样的话你帐上和申报的数据不一样,你以后核对的时候麻烦了