齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
主表应纳税减征额, 然后去填写减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额, 还有附表四本期发生额实际抵扣金额
增值税减免税申报表明细表减免性质代码及名称应该选哪个
你好,选择9914的那个就可以
老师,我是山西的我们没有这个代码
那你都有哪些代码的截图?
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师还有一个表
目表应纳税减征额你自己填写。
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57
你们有进项抵扣的吧?
抵扣不够,刚够销售抵扣。财政局一共拨款1263600
你的销项税额是60171.41 进项税额是多少的?
60171.41只是房租的消项税额。我们买东西是14万多,进项是13万多
那你上面的进项销项税额对不对,正确的话按照上面的来就可以的,你这样算的话,怎么单独给你算。
他又不是按照业务来抵扣的,它是合计在一块,只要是一般计税的都可以抵扣。
这是我填的申报表,怎么不对
30栏和25栏填写一样的,其他的核对不出来。
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
小规模购买金税盘的会计分录
制单和审核为同一人,怎么修改
郑州市第三产业投资收益率泼动系数是多少
应付账款有审计核减部分怎么做分录
我们之前没有结转的研发费用 一直放在开发支出里边 不太合适吧 这块应该怎么处理
怎么冲减其他应付款暂估
老师,之前离职的会计做的账,税的差额多了10多元钱,可以直接转到营业外收入去吗,实在调不平了
其他应付款暂估怎么冲减
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
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增值税减免税申报表明细表减免性质代码及名称应该选哪个
你好,选择9914的那个就可以
老师,我是山西的我们没有这个代码
那你都有哪些代码的截图?
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师还有一个表
目表应纳税减征额你自己填写。
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57
你们有进项抵扣的吧?
抵扣不够,刚够销售抵扣。财政局一共拨款1263600
你的销项税额是60171.41 进项税额是多少的?
60171.41只是房租的消项税额。我们买东西是14万多,进项是13万多
那你上面的进项销项税额对不对,正确的话按照上面的来就可以的,你这样算的话,怎么单独给你算。
他又不是按照业务来抵扣的,它是合计在一块,只要是一般计税的都可以抵扣。
这是我填的申报表,怎么不对
30栏和25栏填写一样的,其他的核对不出来。