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老师好,之前填报工商年报中的纳税金额是按照1-12月征期数缴纳的数额填报的,进行过汇算清缴后,有需要补税或退税的,是不是在工商年报中相对应的纳税数额中,应该修改之前填的数:之前填报的数加上(减去)补税金额(退税金额)。

2023-06-12 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-12 15:58

你好,这个是一到12月份实际支付出去的,比如你2022年的,在2023年汇算清缴补税了,这个不算2022年,它属于2023年交纳的税款。

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快账用户8902 追问 2023-06-12 16:03

因为之前填报的纳税数额,22年12月份税款实际是在23年1月份缴纳的吗,所以填报工商年报时我算在22年度了。我看老师意思是把汇算清缴的数算到23年度,并且12月份需要缴纳的税款也算到23年度?

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齐红老师 解答 2023-06-12 16:08

这里看收付实现制的。

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你好,这个是一到12月份实际支付出去的,比如你2022年的,在2023年汇算清缴补税了,这个不算2022年,它属于2023年交纳的税款。
2023-06-12
你好,具体的是哪一个数据的。
2022-07-06
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
你好  按你们个税申报表里面的人数来报  。 你报了几个写几个。 如果之前个税报错的人数  那就得改个税申报表 。 在按你实际来写 。 意思就是你残保金的人数  与你个税申报表 和你工资表里面的人数 还有缴纳社保的人数 都需要保持一致 。    
2020-12-01
 你好 ;      是的。 必须要写哈 ; 不写怕你信息不对 会异常的  
2022-06-09
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