你好?金额有变动吗?没有的话就原分录红字冲回在做蓝字就可以
去年购进的材料发票 ,去年就领用了 。后面今年发现税号开错了,然后现在发票红冲,但是没有重新开票 ,红冲之后做账材料变负数了 ,要怎么做账务处理
去年对方开给我们的进项专票因为把我们公司税号弄错了,但是当时已经做了账务处理,在今年年初才发现,那张进项专票开错了,所以联系了对方公司给我们重开,现在收到了重新开的发票,账务上如何处理呢
我作为销方 在去年年底开了普通发票 已经确认了收入 现在今年发票退回 不重开 我这边已经把收入冲销 但是这张发票应该怎么处理
供应商开错我司税号这种发票能入账吗?还是要供应商重开?因为已经跨年了,是去年的发票
去年收到的专用发票,已入账没认证,今年才发现对方把税号开错了,如何做账?
我实际的进项税额比账面的进项税额多,改如何调账
你好!是怎么造成的?
应该漏入了
但是我没有查实际的发票
你好!最是找出差额的发票才可以做账务处理