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老师,您好 我们2023.4月采购库存商品时候分录做成了借库存商品和应交税费-待认证进项税额,贷应付账款。然后我们5月勾选进项认证有的,那么我4月低做结转未交增值税分录怎么写,谢谢金额取哪个数

2023-06-09 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-09 15:20

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户1609 追问 2023-06-09 15:28

谢谢老师,那进项税额转出分录怎么做,有成本有空调,那时候被税务局查出是虚开发票的 最后银行又扣回去了

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:32

借:成本费用 贷:进项税转出

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快账用户1609 追问 2023-06-09 15:41

银行有扣这次进项税额转出是不是要借进项税额转出,贷银行

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:48

没明白你说的税银行扣款是怎么回事

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-06-09
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
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