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老师,我是5月开的一般纳税人,5月没开发票,卖家电的收入暂时挂预收账款,进项有点发票,这个进项做分录时走进项税额,还是待认证进行税额,月末结转怎么做分录,谢谢老师,听课了也忘了。

2023-06-09 13:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 13:05

同学,你好 那你进项发票认证了吗?

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快账用户6130 追问 2023-06-09 13:08

没认证老师,我5月才开的户,5月没有开销项发票,不打算认证进项,也不需要认证吧,老师的意思是我认证还是不认证呢这种情况

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:08

同学,你好 不认证的话,就不要做账了

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快账用户6130 追问 2023-06-09 13:11

老师我的进项就是有一笔进的货款,还有一个就是买诺诺开票系统得的,款是都付了的,

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:13

同学,你好 我的意思的是这个发票不入账

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快账用户6130 追问 2023-06-09 13:26

老师购入商品发票不入账,暂估入账,诺诺开票系统的发票也不入是吗,

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快账用户6130 追问 2023-06-09 13:26

老师发票入账不入账有什么区别吗

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:40

同学,你好 你开具的发票需要入账的,你是有进项发票不认证不抵扣,那你这张进项发票不入账

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同学,你好 那你进项发票认证了吗?
2023-06-09
可以的 可以这么做的
2024-12-05
同学 您好 待认证进项税额是在收到发票还未认证的时候使用
2020-10-16
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款, 5月份借其贷应付款 贷管理费用应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费,应交增值税转出未缴增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-06-06
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