你好!这个是自动会有的
一般纳税人,本期没有收入!但是认证进项了未填写申报表,下个月还可以填进项抵扣吗?已经认证未填写的这部分
老师请问报税时,进去填写增值税报表时需要点击左上角提取发票数据吗?还是直接按开票统计里的销售额手动填写?上期留抵是自动带出的吗
老师,好。一般纳税人,进项票认证过了。在填申报表的时候,认证的数。填到表二哪一行,是手动填写吗?还是自动带出来的。
一般纳税人,上月有留抵增值税,上月没有销售也没有购进,本月申报增值税,空报的时候是不是要手动把那个留抵税填进去附表二?
老师,机动车发票进项,要填写在一般纳税人附表二哪里?还是跟正常发票认证一样填写
老师,现在公司法人从公司提取备用金可以吗
增值税税负里的增值税含不含简易计税的安装产生的增值税
就是我公司以租代购了固定资产,合同上写的是以分期17个月零几天方式每个月支付15000,合计支付的价款是258000也是台固定资产的实际价值。然后所有权转移给我们。还只能开租金的发票!这种要怎么处理啊?
老师,学堂有没有BOM的学习视频
我想全面学习税收管理法及其实施细则释义,请问在哪里下载这个电子书学习呢?还是自己买书学习呢
老师,我们是游乐场,请问职工培训费,企业所得税扣除比例是多少
高新企业税收优惠政策有哪些
问的不是2024一整年的吗?这计算的不是半年的吗?为啥×6/12呀
老师好~咨询下,企业汇算清缴基础信息表,如果企业选择了适用【小企业会计准则】,108采用一般企业财务报告格式(2019年版),选 :否
养老院账务处理实务操作
去年留抵的进项是在这个表上体现是吗
你好!对的,就是这里了
表二是填本月所认证的发票数据是吗
本月没有要认证的进项,表二是不是就不填
你好!是呃。进项及转出之类
没有进项,为何还有这个提示,是直接申报?
你好!这个只是提示你。让你确认而已,你觉得没问题,就可以直接申报
这个地方为何多了一分
你好!系统问题,四舍五入造成,不用管
我帐上,编分录是写9还是8
这个地方也是9
老师帮忙看看,我是不是还有182.9进项可以留下个月抵扣
你好!是的。就是这个
之前留的进项抵扣了本月的销项税,我分录是这样做对吗
你好!可以这样做了
请教一下这个又是什么数据老师
结转下期可用于扣除的留抵退税额”:填写本期扣除后剩余的增值税留抵退税额,结转下期可用于扣除的留抵退税额=当期新增可用于扣除的留抵退税额%2B上期结存可用于扣除的留抵退税额-留抵退税本期扣除额。
谢谢老师
你好!不用客气的了