你好; 那你暂估成本;之后不开票; 你就汇算调增成本
老师,我想问下我们公司的产品销售出去了发票开了,但是进项发票还没有进来,现在到了月末,外账那边需要我们给和个暂估价入库,请问这个暂估价怎么估算合适
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师,我们是商贸企业,我开票开了abcd几样东西,前三样都有进项发票,但是d就没有进项发票,老板可能拿不了发票回来,我当时就没做暂估入库,但是我开票又把没有进项发票的东西开出去,结转成本的时候没进项票我没结转,我这样做合理吗
老师我们是商贸企业2022年8月开出的销售发票,可是供货商未给我们开来进项发票,然后8月份我就暂估的商品入账,结转成本,然后12月份供应商给我们开来了进项发票,我冲红8月份暂估的商品,那么成本这块我在12月份还冲红吗
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
就是卖出去多少,按照卖出去的暂估入库,等到企业所得税汇算写在纳税调整里面调增利润?
你好 ; 是的; 去调整成本金额; 纳税调整表- 扣除类项目- 30栏次去 调整
那调增成本,这个怎么做会计分录
你好; 分录是不动的;只是汇算调表格而已哈;
那我在表格调增都不用做什么分录体现吗?那以后账套里怎么查询我有调增呢
你好; 是的; 不单独做科目的 ; 你自己没事 平常按月做一个统计表哈 ;这样便于汇算取数据