这个差额就计入管理费用,福利费
生产成本跟制造费用余额结转到库存商品的分录
请问老师,收到上年度汇算清缴的所得税费用退回,这边的会计做的是:借:银行存款,贷:营业外收入。这样做账对么?为什么要这样做账呢?
出口免抵退销售额这个季度需要交印花税吗?
朴老师我们3月份入库了一批货,销售了,但是工厂还没有给我们开发票,怎么做帐,库存负数了
请问下这个月申报所得税季报,需要填未弥补亏损金额,应该填什么金额
这个月做了未开票收入,下个月要把这张票开出来吗
老师,3月29日收到一张租金发票,是2025年1月至6月租金,每月分摊,请问怎么入账?
你好老师,我想问下,企业所得税可以预缴吗?如果预交了,是不是汇算清缴一定会是应缴减去预缴后的金额,可以不弥补以前年度亏损吗?
老师,补缴2022年印花税及交滞纳金怎么做分录
老师,公司新注册的,现在还没有员工,可以不做工作表吗
老师,当时给工人赔偿款的时候就只有签了处理协议和打了收条,是老板现金方式支付的,这可以入账吗??我怎么合理的把这笔款从公司还给法人呢?
赔偿款 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款-老板 收到款 借:银行存款 贷:管理费用-福利费 支付给老板 借其他应付款-老板 贷:银行存款
老师,那处理协议和白条收条可以入账吗??赔偿款时我做的分录是:借 其他应收款-社保 贷 其他应付款-老板,收到社保赔偿款:借 银行存款 管理费用-福利费 贷 其他应收款-社保,这样做对吗?
就是凭赔偿协议做账的
好的老师·~那我的分录那样做对嘛?还是需要调整下?
按尼说的也没错的哈
老师,那就是我不用调整分录了,正常还款给老板就可以了是嘛?
是的就是那样处理的
好的,谢谢老师,辛苦了
祝你工作顺利,麻烦给个5星好评哦