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老师,请问之前有工人受工伤,公司有买工伤保险,但是没等到社保赔付款,老板就以现金的方式做了处理,收到社保赔付款低于当时老板处理的金额,请问会计分录怎么处理?

2023-06-07 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-07 16:18

这个差额就计入管理费用,福利费

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快账用户5722 追问 2023-06-07 16:21

老师,当时给工人赔偿款的时候就只有签了处理协议和打了收条,是老板现金方式支付的,这可以入账吗??我怎么合理的把这笔款从公司还给法人呢?

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:24

赔偿款 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款-老板 收到款 借:银行存款 贷:管理费用-福利费 支付给老板 借其他应付款-老板 贷:银行存款

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快账用户5722 追问 2023-06-07 16:41

老师,那处理协议和白条收条可以入账吗??赔偿款时我做的分录是:借 其他应收款-社保 贷 其他应付款-老板,收到社保赔偿款:借 银行存款 管理费用-福利费 贷 其他应收款-社保,这样做对吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:47

就是凭赔偿协议做账的

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快账用户5722 追问 2023-06-07 16:49

好的老师·~那我的分录那样做对嘛?还是需要调整下?

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:50

按尼说的也没错的哈

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快账用户5722 追问 2023-06-07 16:56

老师,那就是我不用调整分录了,正常还款给老板就可以了是嘛?

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:03

是的就是那样处理的

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快账用户5722 追问 2023-06-07 17:05

好的,谢谢老师,辛苦了

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齐红老师 解答 2023-06-07 17:10

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这个差额就计入管理费用,福利费
2023-06-07
1、发生工伤事故后,企业垫付医药费等: 借:其他应收款5000 贷:银行存款5000 2、收到社保部门赔偿金时: 借:银行存款9800 贷:其他应收款9800 3、如果社保部门没有全额赔付,企业需要自行承担的工伤赔偿(包括超出医药费的赔偿)部分: 借:管理费用等2200.5 贷:应付职工薪酬2200.5
2024-09-04
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
你好,同学。 如果可以取得相关的发票,可以税前扣除的。 并不会,你这没买保险,你损失只有企业承担。
2020-12-29
代收代付款,直接计入其他应付款核算,对方支付时,直接冲减其他应付款。
2021-01-20
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