您好,您先红冲成本。增值税表2进项转出,然后收到正确发票再正常计入成本勾选抵扣。
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
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账务处理是怎么样的?
原来的成本分录录发来我给你写。就是原来的分路不变,金额用负数。
原分录: 借:库存商品 1000000 进项 130000 贷:应付 1130000 借:主营业务成本 1000000 贷:库存 100000 现在供应商是红冲了20万,又重新开了30万的票过来.红冲的这20万属于原来113万总金额里面的票
就是红冲了部分,然后目前是开了30万的票,且之前的进行是全部抵扣了
借:库存商品 1000000负数 进项 130000负数 贷:应付 1130000负数 借:主营业务成本 1000000负数 贷:库存 100000负数
红冲30万后面就是对应30万负数
红冲20万的后面金额 是 负数 20万
又重新开了30万的票过来 借:库存商品30万的 进项 贷:应付 借:主营业务成本 30万的 贷:库存
不对啊,供应商只是红冲了一部分,你这边是全部冲完了
上面看一部分就回你了 所以金额写错了 后面补了 冲 红票的金额的