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有一张采购发票,我们上月已经抵扣了,且已结转成本,但是在本月的时候销售方红冲了发票,重新开了新的发票,我想问下,对于已结转成本,且已抵扣,对方又重新开发票给我司的,账务处理是怎么样的?

2023-06-06 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 11:43

您好,您先红冲成本。增值税表2进项转出,然后收到正确发票再正常计入成本勾选抵扣。

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快账用户7235 追问 2023-06-06 11:44

账务处理是怎么样的?

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齐红老师 解答 2023-06-06 11:47

原来的成本分录录发来我给你写。就是原来的分路不变,金额用负数。

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快账用户7235 追问 2023-06-06 11:51

原分录: 借:库存商品 1000000 进项 130000 贷:应付 1130000 借:主营业务成本 1000000 贷:库存 100000 现在供应商是红冲了20万,又重新开了30万的票过来.红冲的这20万属于原来113万总金额里面的票

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快账用户7235 追问 2023-06-06 11:52

就是红冲了部分,然后目前是开了30万的票,且之前的进行是全部抵扣了

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:21

借:库存商品 1000000负数  进项 130000负数  贷:应付 1130000负数  借:主营业务成本 1000000负数  贷:库存 100000负数

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:22

红冲30万后面就是对应30万负数     

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:22

红冲20万的后面金额 是 负数  20万 

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:23

又重新开了30万的票过来 借:库存商品30万的  进项 贷:应付  借:主营业务成本 30万的 贷:库存

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快账用户7235 追问 2023-06-06 12:26

不对啊,供应商只是红冲了一部分,你这边是全部冲完了

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:28

 上面看一部分就回你了 所以金额写错了 后面补了 冲 红票的金额的 

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您好,您先红冲成本。增值税表2进项转出,然后收到正确发票再正常计入成本勾选抵扣。
2023-06-06
您好 进入开票系统 专票填开界面 点击红字 选择第三个选项
2020-08-19
你好,是的,同学的理解是正确的。
2020-12-27
您好 做跟开错发票一样的红字发票 然后再根据正确的蓝字发票写蓝字分录就好了
2020-11-09
借应付账款、 贷库存商品等 应交税费、应交增值税金钱转出
2023-12-25
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