你好,那你有代收代付的证明吗?
老师,我们英语培训机构微信预收款,第二天到银行,到账的时候,预收款全部转进银行,然后再另外从银行扣除手续费,分录可以这样做吗?借银行存款 503141财务费用-手续费1509.38 贷其他货币资金503141 银行存款 1509.38
老师,我是做代理记账报税的,我有个客户,她们企业用企业POS机收钱,之后有手续费,在第二天转入同意转入公户,但是中间有POS的手续费,她到公户的金额POS机扣除了手续费后的金额,这个银行流水要怎么备注呢,是银行那边写备注吗,还是怎么样,直接进公户的话他们那边也没办法备注吧
老师,我想问一下,我单位上月末收到客户一笔货款,没有发货,然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的,手续费1元,所以我做账是财务费用贷银行,然后这个月退回给客户了,微信明细表里面显示的是9,我要怎么做这笔账
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
老师,我想请教一个问题,我公司有个微信商户号收款,月底我把微信商户号的对账单打印出来做账,其中有2笔,对账单是这样显示的,一笔金额是10.写的是客户姓名,一笔是1,上边写的是扣款手续费,然后我做账的时候做了2笔,一笔是收到客户钱,因为还没有发货,所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1,然后第二个月月初这笔业务客户退款了,对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
小企业会计准则,季度财务报表应填哪个月数据
500万以下固定资产按平均年限法折旧,残值百分之五,所得税季度报表怎么填
总包代分包发农民工工资,我们是分包,账务处理,个税申报
有微信的订单流水
这个算吗?
你好,这个不算的,需要单独出一个证明,证明不是你单位的收入。
这个需要三方盖章签字。
有签订代收合同
但是只有跟机构签订的
那就可以走代收代付,借银行存款贷其他应付款支付做相反的。
这样做账好,还是我给客户开发票,然后机构在给我开发票
但是有个问题是,我有的客户不需要发票。就是说我们紧张的时候有的客户不需要开发票
这个就不涉及到发票的问题了。
如果对方再给你看,那你收到的属于收入,支付的属于成本。
那这样的话怎么做账?
借银行存款, 财务费用 贷主营业务收入、应交税费, 借主营业务成本,贷银行存款。