你好,用与生产经营的进项是可以抵扣的
如果进项发票用于个人消费,账务上进项税额是不是要转出,那勾选平台进项发票要勾选发票不抵扣吗?
老师,我们公司租房开的增值税专用发票可以抵扣进项税额吗?是不是只要是专票都可以抵扣进项税额?
费用专用发票,比如办公费等等费用,不抵扣的话,进项税额是可以直接入费用还是需要做进项税额转出?
收到专用发票 发票税额不能抵扣需要做进项税额转出 这个分录怎么做,进项税额转出这个操作需要在发票认证管理平台上操作吗
抵扣勾选的增值税专用发票税额跟海关缴款书,在报税平台填勾选的,多勾选的进项税可以直接填到进项税额转出里吗
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师我还有一个问题,为什么资产负债表里的应收账款期末余额等于应收账款加预收账款啊,一个资产类科目一个负债类科目呀
因为预收成账款的借方余额就是代表应收账款
老师这个应收借方余额加预收借方余额,那个预收账款借方不是应该是负数吗,为什么资产负债表里是正数
是正数就不用管,负数才需要重分类
但是老师我本期的应收账款明细账期末余额是1335276.07
资产负债表上是这个数字加上预收账款的数字才等于应收账款的
我查了一下预收账款的明细账,大小没有这个科目的明细账
他这个可能是科目重分类于他这个可能是科目重分类。他这个可能是科目重分类。预收账款项目,等于预收账款的贷方余额,加上应收账款科目明细账的贷方余额