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甲国的A公司在避税港乙国设立了全资子公司B。现A公司欲销售一批货物给丙国的C公司,这批货物的成本及分摊的经营管理费用为1000万元,双方协定的离岸价格为1500万元。已知里、乙两国的企业所得税税率分别为20%和10%,假设不考虑相关流转税。方案一:由A公司直接销售给C公司。方案二:A公司先将这批货物以1300万元的价格销售给B公司,再由B公司以1500万元的价格销售给C公司司[工作要求]请对上述业务进行纳税筹划单位:万元。方案一:A公司应纳企业所得税()万元,B公司应纳企业所得税()万元,A、B公司应纳企业所得税合计()万元,方案二:A公司应纳企业所得税()万元,B公司应纳企业所得税()万元,A、B公司应纳企业所得税合计()万元,应选()方案(填写方案一或方案二)输入答案

2023-06-03 20:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-03 20:26

1,1500-1000 2,0 3,500 4,1300-1000 5,1500-1300 6,500 7,方案二 你计算一下结果,同学

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1,1500-1000 2,0 3,500 4,1300-1000 5,1500-1300 6,500 7,方案二 你计算一下结果,同学
2023-06-03
甲公司应纳企业所得税方案一=(200-100)×0.1=10 方案二=(180-100)×0.1=8 乙公司应纳企业所得税方案一=(350-200-50)×0.3=30 方案二=(350-180-50)×0.3=36 合计方案一10+30=40 方案二8+36=44
2022-06-19
同学你好!这个的话     可以A公司以成本价500万美元     将货物卖给自己的子公司B公司 然后     B公司再以800万美元的价格     卖给丙国的C公司 这样   企业所得税  少交的
2021-12-08
同学你好!这个的话     可以A公司以成本价500万美元     将货物卖给自己的子公司B公司 然后     B公司再以800万美元的价格     卖给丙国的C公司 这样   企业所得税  少交的
2021-12-08
您好,正在为您解答
2023-04-24
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