同学,你好 你要查询之前的数据,直接按查询就可以了
老师,你好!外贸企业首次从税务局作出口备案登记,税务局给的电子数据让导入出口退税系统,具体怎么做?在哪里系统导入?是上海市电子税务局-我要办税那里吗?
请问老师,从单子口岸单一窗口下载的报关单为什么导入不了电子税务局,我下载下来的是XLS格式的,为什么导入的时候说是数据错误,说导入的数据为空,但是表格里面是有内容的。,哪里出了问题。
老师,我已经申报完增值税,现在要申报出口退税,操作之前不是要从电子税务局下载反馈信息3年数据吗,可能我现在税务局上面下载查询是提示未找到相关数据,是不是因为2019.20.21年我们公司没有出口就没有数据呢
老师,我在电子口岸下载的报关单,其中一张报关单出口的商品有5项,我在电子税务局出口退税数据查询对应的报关单只有2项,导致我其余3项商品在申报出口退税的时候自检提示申报的报关单无电子信息,我该怎么处理
老师,本期申报出口退税前要导入上期数据,怎么导入呢?我是在电子税务局在线申报出口退税的
亲爱的老师,请问我们单位购进的床单被套等里面放的公司的宣传纸,共2万元增值税专用发票,我可以记在业务宣传费里吗?增值税能抵扣进项税吗?
新公司成立不久,有8个股东,其中一个股东没有认缴股本,新股东来补交这个股本,只转让个名字,这样要交税吗?求答案
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
13.A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%。向A公司销售应税消费品一批200000件,单价10元。该批商品的实际成本是800000元,商品已经发出,货款尚未收到,该项销售业务属于某一时点履行的履约义务。请写出相关会计分录。
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克老师,这个在建工程是哪来的9000是怎么算的
收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元。老师,这个不是通过企业网银支付吗?为什么没有银行存款
根据题目算出来的借:应收账款203400,贷:主营业务收入180000,应交税费-应交增值税(销项税额)23400那么。借:主营业务成本,贷:库存现金的数额是多少
4.收到市人民医院体检中心开具的“增值税普通发票”上注明:职工体检费价款20000元,税率6%,税额1200元,经审核无误后通过企业网银支付款项21200元。编制“职工体检费职工福利分配确认表”,有关产品及车间部门应分配的金额如下:A产品8400元、B产品5600元、车间管理人员1400元、厂部管理人员4200元、专设销售机构人员1600元老师这里面不是还有个税费吗不算吗?
甲企业为增值税,一般纳税企业适用的增值税税率为13%,2021年6月8日销售商品2万件,每件商品的标价为10元,不含增值税,由于是成批销售假期,为购货方提供了10%的商业折扣。商品已经发出款项尚未收到。
导入的数据有些发票没有开,我直接删除那一行,等下个月发票开了,再导到电子税务局里面,可以吗
同学,你好 嗯,可以的
老师,请问 一下,报关单数据校验确认成功了,然后关闭界面后,点击出口货物明细申报不出来,这是怎么回事呢?
同学,你好 有截图吗
老师,这个月导入到电子税务局的退税金额,不退这个月,只留到后面去退,我操作到哪一个步骤就不操作到
同学,你好 导入数据就行了,购买不用做
报关单数据校验确认成功了,不退税,后面再退,可以吗
同学,你好 嗯嗯,可以的
老师,我是在这个表里面勾选这个月需要退税的数据吗?
同学,你好 图片看不清
老师,是在这个里面
生产企业免抵退税申报里面
同学,你好 嗯嗯,是的