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我这个月月初认证抵扣上月的进项发票,那么认证进项税这个分录是做到上月的账上,还是做到这月的账上?

2023-06-02 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 16:31

关键是你上个月取得发票的时候,做了账没有

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快账用户3630 追问 2023-06-02 16:34

5月份的账上做了,做的是待认证!那么我这6月初认证,认证抵扣进项票这个分录应该做到5月的账上还是6月的账上?

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:37

借应交税费-增值税进项 贷应交税费,待认证进项税

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快账用户3630 追问 2023-06-02 16:40

我想问的是认证进项票是做到5月的账上还是6月的账上???

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:47

想在那个月抵扣,就做在那个月哈

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快账用户3630 追问 2023-06-02 16:52

老师:我的意思是我6月初认证抵扣的发票实际为了交5月的增值税才抵扣的,但是认证发票这个分录我做到6月份的账上可以吧?

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:53

尼为了抵扣5月的增值税就做在5月,才能账和申报表一致哈

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快账用户3630 追问 2023-06-02 16:55

好的明白了!

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:57

不客气,祝你周末愉快,工作顺利

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