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老师,请问一下,2022年企业所得税我调增了,之前交过税,后面调增之后要补税,要补的这一部分税怎么来做分录呢?分录是做在22年还是23年?

2023-06-01 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-01 10:25

账务处理做到今年就可以的,借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税,贷银行存款。 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

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快账用户7700 追问 2023-06-01 10:58

税费是昨天就付了的,那这样的话银行的回单也是附在今年吗?

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齐红老师 解答 2023-06-01 10:59

对的,是的,是这么做的。

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账务处理做到今年就可以的,借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税,贷银行存款。 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。
2023-06-01
同学您好,一般可以正常入账,没票需纳税调整 一般是调纳税申报表,无需账务处理
2022-04-03
同学,你好 补交的企业所得税和滞纳金要怎么做会计分录入账啊 借:以前年度损益调整 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2024-10-12
你好;  你这个是什么准则的;  跨年了都是一样的分录的。 对的  
2022-07-14
你好,借应交税费贷银行存款做的是这个吗?那你看一下你的应交税费是不是有余额。
2023-05-09
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