你好; 你为什么计提不走应付账职工薪酬科目 ? 这样才好判断你的科目是否正确的
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保个人 借:应付职工薪酬-社保个人 贷:其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借:管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷:银行存款 老师 您看我的分录有错误吗
计提养老保险时借:管理费用 养老保险100万 贷:其他应付款 养老保险100万 现在我收到养老保险单据时付款的分录借:其他应付款 养老保险 贷:银行存款 老师,这样对不对
老师,给上级单位汇了10月的失业和养老,一笔汇过去的,分录:借:其他应付款-养老保险 其他应付款-失业保险 贷:银行存款 这样做对吗?
老师,我运输有限公司的内账,我公司11月份3个人交社保,这样写分录正确吗? 交11月份社保(单位交) 借管理费用一养老险一熊国才614.24 借管理费用一养老险一刘翔614.24 借管理费用一养老险一叶平614.24 借管理费用一失业险一熊国才19.2 借管理费用一失业险一刘翔19.2 借管理费用一失业险一叶平19.2 借管理费用一工伤险33.78 借管理费用一工伤险33.78 借管理费用一工份险33.78 贷应付职工薪酬一职工工资2001.66 借应付职工薪酬一职工工资2001.66 贷银行存款一一工行2001.66 交11冃份社保(个人交) 借应付职工薪酬一一职工工资978.96 贷其他应付款一熊国才一养老险307.12 贷其他应付款一刘翔一一养老险307.12 贷其他应付款一叶平一一养老险307.12 贷其他应付款一熊国才一失业险19.2 贷其他应付款一刘翔一一失业险19.2 贷其他应付款一叶平一一失业险19.2
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
这个是之前会计 计提过的,现在我来上班以后好多人买了养老保险。我现在就直接冲他之前的计提行不行
你好; 可以 ; 如果是延续之前 就只能去冲的; 之后 你做账就得按准则要求做即可