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老师,我司前几年的预收预付账款挺多的,且已不和这些客户供应商做业务了,请问这些预收账款和预付账款可以做坏账冲掉么?

2023-05-30 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 15:55

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户8114 追问 2023-05-30 15:56

预收账款坏账和预付账款坏账如何做分录呢?需要什么原始凭证附上么?

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齐红老师 解答 2023-05-30 15:58

同学,你好 写说明,领导签字作为附件 借:预收账款 贷:营业外收入 借:营业外支出 贷:预付账款

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快账用户8114 追问 2023-05-30 16:09

不用出具与客户、供应商沟通不了的情况吧?

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齐红老师 解答 2023-05-30 16:11

同学,你好 要说明的,最好有证据

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同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-05-30
你好; 你们这个是同一个人发生的往来业务吗 ?怎么会对冲
2023-07-14
您好 同一个客户的不同会计科目 可以抵销
2023-05-30
您好,当然可以的呀,同一家往来单位应收应付可以冲销的
2023-10-13
同学好 预收款不是不含运费吗,和物流公司结算时 借其他应收款 贷 银行存款,从客户收回运费时 借银行存款 贷 其他应收款
2022-01-21
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