你好,这些都是含税的吗?如果是的话,需要换算成不含税的,这个是建筑劳务还是劳务派遣?
你好 老师,我是建筑劳务公司 请问下 :如果我的包工头去项目所在地代开了经营所得发票给我,并缴纳了附加税, 公司是不是可以差额征税,公司一般纳税人但是劳务是简易计税公式是:应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%吗, 比如公司和甲方签了100万的合同, 然后公司 把100万的项目包给包工头,包工头代开了100万的经营所得发票给公司,公司全额开100万的发票给甲方,差额征税,是不是公司就增值 附加 一分税都不用交了 ,全部抵减了。
1.本单位员工出发发生差旅费客运枢,电子普通发票注明的金额共计1.5万元,税额0.045万元,可以抵扣进项税。2.将信息技术服务专用设备出租开具增值税专用发票注明金额为50万元,销项税()。3.向境外支付法律咨询费50万,代扣代缴增值税()4.转让本单位使用过八年的轿车,取得含税销售额5万元,轿车购进时未抵扣进项税额适用简易征收计税,该企业选择放弃减税,开具专用发票,计算简易征收下应纳增值税()5.转让2008年购入的不动产取得300万元,购入时买价为100万元,契税3万元。企业选择简易计税,不动产与机构所在地同城计算应纳增值税为()。
老师节日快乐[玫瑰]! 我有个问题想请教一下, 本公司为劳务派遣服务有限公司(A), 因接到一个大单如100万,本公司招聘人数不够, 把一半的量外包给另外一家劳务派遣公司(B)如50万, 可否把B开给我的50万发票当成差额开票给客户呢? 意思是我收客户100万,自己工人工资社保等费用40万+B开给我的50万=90万,开100万的票里有10万的5%税额的差额票[抱拳],谢谢!
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
我们建筑劳务公司,我们现在项目是简易征收的。还可以差额征收吗?。假如我们开给总包200万的劳务费发票(简易计税的3个点发票),我们收到班组长代开的劳务发票100万,那计算增值税的时候可以按照200-100来计算,对不对
老师,公对公付款,是不是哪个公司付款的,就必须要给哪个公司开票
老师您好,有张进项票,我们把款打到了原来的公司名称,但是他改了公司名称,用新的公司名称给我们开的发票,这个可以吗,怎样处理呢
如果企业去年有亏损,今年必须要先汇算再申报第一季度所得税吗?
您好,老师,我们有俩家商贸公司,A公司进了一批货,但是因为业务调整,这批货最终在B公司销售了,想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适?还有没有其他更合适的处理方式?
老师年终奖和12月份的工资合计数一超申报吗,不想单独申报
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,这样操作是否可以?因为员工确实干活儿了,工作的实质确实工资薪金变为个体户劳务费发票
老师您好,我公司经常产生商务费用,而且300万的合同就可能有100万的商务费用,这样总是缺发票,有什么合理办法解决吗,怎么做税收筹划,增值税所得税都缺
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,这样操作是否可以?因为员工确实干活儿了
生活困难的职工的补贴在应付职工薪酬里面计入到什么科目
老师什么情况下调增调减分录能写下吗
销售100万含税价,进项发票人工成本是50万普票,餐费也是普票。
建筑劳务还是劳务派遣?
这个不一样吗?财务核算上?
不一样的,一个是3% 一个5%能一样吗?如果一样的话就不回复了。
建筑劳务应该是劳务分包吧 差额征收,劳务派遣不能差额征收吧。
开的是3%的差额发票。 应该是建筑劳务 不是派遣
建筑劳务属于劳务分包,可以差额,只要你是简易计税的就可以差额,劳务派遣可以开差额,这个人家开发票的时候就开差额的,开5%的。
那就是45万除以1.03乘以3%,按照这个来。
明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。
建筑劳务公司也涉及到跨地区预缴吧
你好对的,是的,需要的。