你好 收到商品和服务了吗
老师你好,销售商品购买方购买商品没有付款,老板先给垫付,等这笔款进账时这么做分录借银行存款贷其他应付款-老板可以吗?
老师,你好,销售方向购买方代垫运费,销售方公司为什么用其他应付款账户做账?不应该是其他应收款吗?
老师您好,购买的东西没有收到发票,但是已经付款了,记应付账款的借方吗?
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱我就是购买方。购买方已经填信息了税号错了有什么影响吗?已经给开票方钱了,不管他可以吗?会罚款,不管他会有什么影响吗?
电子普通发票购买方税号错了购买方不修改不冲红会有影响吗?就一分钱我就是购买方。购买方已经填信息了税号错了有什么影响吗?已经给开票方钱了,不管他可以吗?会罚款,不管他会有什么影响吗?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
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要是没有收到的话是做其他应收吗
没有收到,咱就做预付账款就行。
收到了呢
那就是正常入账就库存商品等贷银行存款。没有发票的汇算清缴纳税调整。
我看错了,你是销售方是吧?那你做无票收入。
是购买方
看到之前的会计做了没有收到发票,已经付款的货款,她做的是其他应收款
购买方就是正常入账。 那就是正常入账就库存商品等贷银行存款。没有发票的汇算清缴纳税调整。
那给钱的时候计入其他应收款有没有不对,还是说计入其他应收款和预付账款都可以
提前付款,只计入预付账款,采购商品和服务提前付款,计入预付账款。