稍等一下,正在计算
3.某居民企业2020年主营业务收入2000万元,减除成本、费用、税金等后,会计利润200万元。2020年度有关成本费用等有下列项目:(1)销售费用中的广告费100万元。(2)管理费用中的业务招待费10万元。(3)财务费用中因在建工程发生的借款利息支出25万元。(4)营业外支出中列支税务罚款2万元,赞助费1万元。(5)投资收益有国债利息收入2万元。(6)某项先进设备折旧采用直线法,年折旧额4万元;税法规定可采用双倍余额递减法,税前可扣除年折旧额7万元。(7)2019年未弥补亏损10万元。假设你是某税务师事务所的税务师,受托进行企业所得税应纳税所得额的审核,请根据上述资料,依税法规定分项进行纳税调整,计算该企业应纳税所得额。(11分)
某企业2019年主营业务收入3000万元,减除成本、费用、税金等后,会计利润300万元。2019年度有关成本费用等有下列项目:(1)销售费用中的广告费70万元。(2)管理费用中的业务招待费15万元。(3)财务费用中因在建工程发生的借款利息支出36万元。(4)营业外支出中列支税务罚款2万元,赞助费1万元。(5)投资收益有国债利息收入1万元,联营公司分回的税后利润17万元。(6)某项先进设备折旧采用直线法,年折旧额3万元;税法规定可采用双倍余额递减法,税前可扣除年折旧额5万元。(7)2018年未弥补亏损30万元。某税务师事务所受托进行企业所得税应纳税所得额的审核,乙税务师及助理人员根据上述资料,依税法规定分项进行纳税调整,计算该企业调整后的应纳税所得额。
某企业2022年主营业务收入是2600万元,减除成本、费用、税金等后,会计利润200万元,2022年度有关成本费用等有下列项目: (1)销售费用中的广告费320万元。 (2)管理费用中的业务招待费15万元。 (3)财务费用中在建工程发生的借款利息支出40万元。 (4)营业外支出中列支税务罚款2万元,赞助费1万元。 (5)投资收益有国债利息收入3万元,联营公司分回的税后利润17万元。 (6)某项先进设备折旧采用直线法,年折旧额4万元;税法规定可采用双倍余额递减法,税前可扣除折旧额4.5万元。 (7)2021年未弥补亏损10万元。 要求:(1)依据税法规定分项进行纳税分析与调整 (2)计算该企业应纳税所得额
某企业2022年主营业务收入是2600万元,减除成本、费用、税金等后,会计利润200万元,2022年度有关成本费用等有下列项目: (1)销售费用中的广告费320万元。 (2)管理费用中的业务招待费15万元。 (3)财务费用中在建工程发生的借款利息支出40万元。 (4)营业外支出中列支税务罚款2万元,赞助费1万元。 (5)投资收益有国债利息收入3万元,联营公司分回的税后利润17万元。 (6)某项先进设备折旧采用直线法,年折旧额4万元;税法规定可采用双倍余额递减法,税前可扣除折旧额4.5万元。 (7)2021年未弥补亏损10万元。 要求:(1)依据税法规定分项进行纳税分析与调整 (2)计算该企业应纳税所得额
不会的不要接,否则差评 某企业2022年主营业务收入是2600万元,减除成本、费用、税金等后,会计利润200万元,2022年度有关成本费用等有下列项目: (1)销售费用中的广告费320万元。 (2)管理费用中的业务招待费15万元。 (3)财务费用中在建工程发生的借款利息支出40万元。 (4)营业外支出中列支税务罚款2万元,赞助费1万元。 (5)投资收益有国债利息收入3万元,联营公司分回的税后利润17万元。 (6)某项先进设备折旧采用直线法,年折旧额4万元;税法规定可采用双倍余额递减法,税前可扣除折旧额4.5万元。 (7)2021年未弥补亏损10万元。 要求:(1)依据税法规定分项进行纳税分析与调整 (2)计算该企业应纳税所得额
老师好,请问一下,我们公司之前的股东投资了200万,做了实收资本,后来这个股东跟董事长闹掰了,把股份转给了董事长找的股东,然后从公账把这个200万还给他了,然后新股东没有打钱进来,那么我这边怎么做分录
A公司课题费收入10万于2022年入公司其他业务收入并纳税,课题发生支出计入费用支出4万元,2024年上级决定将此课题转给B公司继续,请问剩余的这6万元A和B单位分别需要怎么做张?A已经纳税了是不是转B的剩余金额不用再交增值税了?两单位间不用开发票了吧?
求汇算清缴后账务处理 要不要调整去年末计提的法定盈余公积
请问兽药免税吗?如果不免税税率是多少?
客户公司名字变更 应收款要重新增加一个抬头吗
老师,税收滞纳金做汇算清缴的时候需要纳税调增吗
老师,请问下,我们公司有几个抬头,有的抬头银行没有流水,只有银行服务费扣费之类的,偶尔某个月份有收入进账。也一定要做工资表么,工资表人数有要求吗,因为我们公司员工工资都是另外一个抬头发。
我司采购一批硬件三百多万,然后卖给其它家,平价,都开专票,会有什么风险
老师,年度个税汇算清缴是什么时候
老师我工资薪金实际发生30万,计提50万,20万计提工资2025年发放了,那我汇算,实际发生额是填写多少
同学,您好,您的问题已作答,请查收