你好,一年就一共3万吗?
请问一下老师我们付给个人申报了3个月的劳务报酬2500元,个人没有开发票给我们公司,那么他下个月开7500元发票给我,我不申报7500元可以吗?
我公司本月给甲方开了400万劳务费发票,但是我公司这个月没有钱发给劳务工人。而且劳务工人一个月的费用也到不了400万,请问本月劳务成本这块可以暂估吗?日后按月冲销?
老师,请问一下,我公司是清洁公司,平时用的都是临时工,大部分都是人工费,有些工人一个月13000的工资,喊他们交个所税他们又不愿意,而且公司买材料又没有开发票,但是钱又是实际支付了。像这种情况,我公司应如何筹划?谢谢!明天再回复都可以
老师,咨询你下。就是我们请了个化妆师要支付劳务报酬给他,我们给代交了个税,那还需要他去税务开发票给我们吗 如果没有开发票,我们可以税前扣除吗
老师,我们借了别人的¥50,0000,然后2021年每个月都支付了5000块钱利息费用,我做账的时候都是借财务费用,利息,贷银行存款,可是现在我才知道他收的利息,要给我们开发票,可是他也没有一直都没有给我们开,他也不愿意去开,那这样子的话我应该怎么处理?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
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对,这是第一次,第一次就3万
他在其他的公司有工资,你可以按月给他申报个税,申报一年。或者是一个月申报5000。
老师,劳务报酬不是按次申报吗?另外我们之间需要签合同了吧?现在我们连合同也没有
一号对的,是的,一次就得申报3万,但是他需要正常交税。
但是他不愿意交么,我们在合同金额上能不能做一下税筹呢
但是你单位又不同意 你是想怎么筹划,你写吧
我的意思是我能不能把合同金额做的既包含这3万,又包含个税和代开发票要缴纳的增值税和附加税呢?
他在其他的公司有社保吗?如果有的话,增值税、附加税都不需要交。
在其他单位有社保了老师,代开发票为啥不用交增值税和附加税呢?这是税局的那一条规定
你好,在其他的公司有社保,你直接做工资薪金就可以的。
不需要开发票了,不用开发票。
不明白了老师,这跟其他单位的社保有什么关系?
有两处工资的,在一个地方缴纳社保就行,在两个地方交不了社保,这个明白知道。不不明白,不知道的,现在知道了吧。