同学你好 是筹建期吗
老师,固定资产当时入账时预计了净残值,现在折旧折完了,这个净残值需要怎么处理吗
老师我们是小规模纳税人,上个季度开专票10万,开普票25万,纳税申报的话,开普票的25万可以免税吗?只用缴纳开专票那部分税款
老师 我公司自己进料给台湾加工铝板。这个给台湾开发票需要有税吗。开票有什么注意事项吗 谢谢
老师,行政事业单位,今年巡查单位同事退了些差旅费,这个我要怎样账务处理?借:银行存款贷:累积盈余对吗?
工人工伤保险明细在哪里下载,老师
老师好,给客户送货产生的运费由我方承担,这个运费计入合同履约成本,每月做暂估,贷方计入什么科目?
你好,出口货物生产企业产生的运费,开专用发票还是普通发票?
我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包、人力资源外包服务,现在支付给人力资源外包员工的赔偿金该怎么做账?要申报个税吗?
老师,两人开公司,一人退出,我是先办理税务变更还是工商变更呢?
公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
是的 刚开的公司
同学你好 那就计入长期待摊费用开办费
同学你好 借长期待摊费用开办费 借待认证抵扣进项税 贷银行存款
如果不是筹建期呢
同学你好 借管理费用车辆使用费保险费 借待认证抵扣进项税 贷银行存款
车子需要做固定资 产处理吗
对的 这个要做的哦
借:固定资产 借待认证抵扣进项税 贷银行存款 分录这样可以吗
同学你好 这个可以的
谢谢 好的
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