你好,借销售费用的贷银行存款。
会计分录:用银行存款3700元支付企业专设销售部门的水电费
支付本月水电费共计6400元,其中车间水电费4400元,管理部门水电费2000元,款项以银行存款支付,做会计分录
用银行存款支付本月电费增值税专用发票,注明水电费2万税额2600元,其中生产车间电费15,000元,管理部门电费5000元。用会。用会计分录怎。用会计分录怎么写?
2019年12月12日,收到2019.10.1-2019.11.30水电费发票,并当天银行存款支付金额3469元,编制会计分录。
用银行存款支付本月电费5000元,其中车间用电4500元,行政管理部门用电500元。会计分录
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他