您好,同学,很高兴回答您的问题。
老师,我想问下,建筑服务小规模差额征收的税率和需要的条件是什么?
请问下,工程项目挂靠建筑公司,税费,包工头自交,另外还要收2%管理费。 另外还需要我开材料票和劳务票,给建筑公司 问题①我想问下,建筑公司 税费要多少呀, 包括哪些税, 问题② 为什么交了税费和管理费 还要需要开材料和劳务票 问题③ 材料和劳务一般分别要开多少比例 ,问题比较多谢谢老师了
老师,我们新开办了一个建筑装饰公司,小规模纳税人,营业范围里有劳务分包,但我们还没有办理分包资质, 1.可以这样开*建筑服务*劳务分包款? 2.劳务分包资质是建设方要求的么? 3.我们新接的这个项目是清包工,开票的话可以选择开专票3%,也可以选择免税,对吧? 4.我不明白的是:若这个项目选了专票3%,下个项目还能选择免税么? 5.劳务分包还能开别的税率发票么?差额征税5%
老师好,我想问一下 1:一般纳税建筑劳务可以差额征收吗? 2:小规模和一般人差额征收的税率分别是多少? 3:办理建筑劳务资质需要满足什么条件?需要什么资料?需要有建筑师吗?
我想问一下 1:一般纳税建筑劳务可以差额征收吗? 2:小规模和一般人差额征收的税率分别是多少? 3:办理建筑劳务资质需要满足什么条件?需要什么资料?需要有建筑师吗?
老师当月的其他货币资金,次月才提现,产生的手续费是计入当月费用还是次月费用
红字冲减怎么操作,对开票人有影响吗
老师,请问电子税局去年季度财务报表数据不太对,汇算清缴年度财务报表是对的,还需要更正去年季度财务报表吗?
发票金额开了,但是客户又不要了,还没扫码,这种怎么删除
第18题,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,这一部分是销项税额吗?没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
个税申报表更正需要提供什么材料?,
销售费用,企业所得税可以全额抵扣吧是运输费
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目
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