你好,这个你本身就做的有问题,税务局可不管你是不是重新建账。你必须得按照之前的接着做。
老师好。我们公司从代账公司把账接回来了,代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数,从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢
老师你好 我们公司这月中途接收手一家公司 已有4-8月的余额表,我们需要重新建立账套,从9月开始做账 那么我的起初数据应该怎么设置呢?
老师,中途接了一个公司的账,它之前没有报表,没有起初数,要怎么重新建立报表呢?
老师您好,我是刚接手的这家公司,从新建立账套,请问起初数据怎么填。根据他的科目余额表填吗。起初填上个月的,年初填去年年末的吗?
老师,公司一直都是0申报,也没有建帐套,就是流水,现在建账,是根据这个月的资产负债表来填期初数据吗
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
内账,小规模纳税人,问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票,但是一直没收到钱,现在给他红冲对账务有什么影响吗,没有挂往来账,也没交税
内账,小规模纳税人,问一下如果23年12月开了一张旅游服务的普通发票,但是一直没收到钱,现在给他红冲对账务有什么影响吗,没有挂往来账,也没交税
您好老师 国际航空发票能抵扣进项吗
老师这题的10000从哪里来的
老师这题的10000从哪里来的
老师,请教你一下:一般情况公司公账款可不可以在银行存定期?
A为子公司,在3月不做了,新注册了一个分公司B,正常3月所有收入,成本归属分公司B,因分公司账上额度问题,4月发放3月工资用了A公司发放(工资主体错发放),会计4月申报3月所属期工资也申报错误,直接申报了3月份工资(主体对应用A公司申报),现查询申报时间有差异是因为2024年漏申报4月工资)。1、怎么来更正前期漏申报数据?2、A公司发放了工资,人力成本怎么调回到B公司?
老师,收到的款先入预收账款,然后开发票再入主营业务收入,那没有开发票的无票收入怎么自制原始凭证啊
请问出口企业简易报关能退税吗?无法正常收汇。
我接的上一任会计的账,现在不知道怎么处理
主要是公司换了个名字,以前做服务,现在做创业园管理,原会计想着分开记,但是报税是不是要算到一起呢,还是同一个税号,是不是就算是同一个公司?
你好,是的,这个必须在一起,他仍然是同一家公司。
那我这个账现在怎么处理呢,两个账套里面都有数,应该怎么记账
你好把那个新的做到之前的账单里面去。是吧?